12月5日,南华大学财务处内部控制专项检查专家组全晓红副处长一行来院对我院内部控制情况展开深入检查,旨在强化财务管理、防范财务风险,进一步提升院校附属医疗机构的财务规范水平。
我院赵兴斌副院长带领财务内控管理团队迎接检查。医院总会计师杨芙蓉就当前医院内部控制体系建设、执行情况,向检查小组做了详尽汇报,内容涵盖预算管理、收支流程、内部审计监督等多板块工作成果与未来的工作计划。
专家组查阅了大量财务资料、账目明细及相关审批文件,严谨核对各项数据与流程合规性。期间,双方围绕内控难点、优化措施展开热烈交流。专家组分享高校财务管理经验与监管要求,医院财务部也结合一线实操,提出实际工作中的特殊情况与应对思路。大学财务处对医院财务部牵头的预算管理、收支管理等内部控制工作给予了很高的评价,也为医院继续强化内部控制工作提出了宝贵的指导性意见和建议。
此次检查不仅助力南华大学附属第一医院精准排查内控隐患、完善财务流程,也加深了院校与附属医院间财务联动。未来,双方将持续携手,依据检查成果优化财务管理,推动医院稳健、高效运营,为医疗服务筑牢财务根基。