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紧抓财务内控,防范财务风险
科室:财务部 作者:谭梦琳 点击数: 发布时间:2020-12-01 17:41:09

——迎南华大学专项检查组对我院财务内部控制制度建设和执行情况专项检查

 

为进一步规范附属医院的财务管理,加强内部控制及财务风险防范,今天上午,我院迎来了由南华大学财务处牵头组成的附属医院财务内部控制制度建设和执行情况专项检查小组的考察,对我院的财务监督及对财务内部控制制度建设与执行情况进行了检查及指导。唐小卿副院长代表医院对专项检查组一行的到来表示热烈欢迎对南华大学财务处一直以来对我院财务及内控工作的关心与指导表示衷心感谢

 

医院财务部副主任蒋哲主持会议,副主任肖高峰向检查组进行了专题汇报。肖主任以我院的总体情况以及财务部的基本情况作为切入点重点汇报本院前期财务制度建设及执行情况专项自查情况,并表示:近年来我院财务内控工作的不断改进制度建设已逐步完善执行情况较为良好但是管理流程中还是存在着不足之处希望大学财务处能够进一步加强指导通过此次专项检查帮助我院更好地发现问题解决问题

专项检查总负责人南华大学财务处处长胡海波表示此次南华系统附属医院的交叉检查旨在对医院财务内部控制制度的建设及执行情况进行一次“体检”通过“体检”帮助医院及时地发现内控缺陷更好地防范财务风险进一步提升财务管理水平同时交叉检查也是各兄弟医院之间互相交流互相学习的契机各兄弟医院通过对先进管理经验的分享对目前面临困境与难题的探讨可以帮助开阔思路打破“僵局”全面强化管理能力提升内部控制水平

专项检查组组长南华大学财务处副处长李艳春对检查工作的具体安排作出说明检查组成员依照医院收入、应收款项管理、支出、应付款项管理、货币资金管理、票据管理、资产管理、报表分析、信息系统管理、预决算管理、财务公开、信息公开等十二个方分组与我院相应岗位工作人员对接后开展了现场检查工作

 

 

 

 

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